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SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
Integral Varejo22/01/2019Priscilla BárbaraAnibal Melo

Dúvida:


Como Emitir Relatório Livros Fiscais x Sped no Integral Varejo?


Sumário:



Solução:


1 - Emitindo o Relatório Livros Fiscais x Sped


Este relatório é utilizado para consultar a existência de divergências entre as informações gravadas no fiscal e no Sped.


Rotina:

Livros Fiscais x Movimento Sped

Programa:SPD317
Localização:Relatorios / Fiscais / Auditoria - Sped / Livros Fiscais x sped


Para gerar o relatório Livros Fiscais x Sped, acesse a localização citada acima.




Informações importantes dos campos acima:


CamposDescrição
Referencia de:Informe o mês e ano que deseja gerar o relatório.
Loja:Informe a filial desejada para realizar a conferência.
Faixa de dia... a:Informe a faixa de dias para emissão do relatório.
E/S:Informe a letra E se desejar emitir o relatório somente com os lançamentos de entrada, S somente para as saídas e A para ambos.
Faixa Doc... a:Informe a faixa de documentos ou pressione a tecla Enter para considerar todos (1 a 999999999).
Spool Arquivo:Informe um nome para o relatório.


Assim que preencher os campos acima, pressione Enter até confirmar e gerar o relatório.


Exemplo do Preenchimento do Relatório Livros Fiscais x Sped


Em seguida, para visualizar o relatório em tela, pressione a tecla F8 e informe o nome dado no campo Spool Arquivo.


Exemplo do Relatório Livros Fiscais x Sped em Tela


No exemplo acima foi exibido duas advertências, sendo:

      • Primeira Advertência: o valor de ICMS está divergente entre o livro fiscal e o Sped da NFC-e (pois o movimento é 95) 680, caixa 31.
      • Segunda Advertência: A NFC-e (pois o movimento é 95) 679 do caixa 31 não existe no livro fiscal.

Para essas duas situações, a correção seria verificar no Tramitador qual o valor correto do ICMS para a NFC-e 680, e se a NFC-e 679 realmente existe, para regravá-la no livro.

Existem outras situações, como a nota foi lançada incorretamente ou foi gravada incorretamente no fiscal, sendo que no primeiro caso, é possível lançá-la novamente e no segundo caso, poder resolver excluindo-a do fiscal e regravá-la a partir da rotina do Sped.